Поисковый запрос: (<.>K=внутренний аудит<.>) |
Общее количество найденных документов : 483
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
|
Астраханцева, Ирина Александровна (доктор экономических наук; доцент). Комплаенс-контроль в коммерческом банке [Текст] / И. А. Астраханцева, Д. А. Дубов, А. С. Кутузова ; рец. И. О. Волковой> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 288-293 : 1 табл. - Библиогр.: с. 293 (10 назв.). - Рец. Волковой И. О. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.262 Рубрики: Экономика--Россия--Российская Федерация Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): БКБН -- Базельский комитет по банковскому надзору -- банки -- банковское дело -- банковское регулирование -- внутренний аудит -- коммерческие банки -- комплаенс -- корпорации -- риск-менеджмент -- управление Аннотация: В представленной работе рассматриваются вопросы, касающиеся актуального направления корпоративного управления в кредитных организациях, внедрения системы комплаенс-контроля. Дано определение и обозначен функционал комплаенс-контроля в российских кредитных организациях. Приведены принципы и основные подходы к организации комплаенс-функции в банке.
Доп.точки доступа: Дубов, Дмитрий Александрович (аспирант); Кутузова, Анна Сергеевна (кандидат экономических наук; доцент); Волкова, И. О. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Ивашкевич, В. Б. (доктор экономических наук; профессор). Использование информации управленческого учета в аудите [Текст] / В. Б. Ивашкевич> // Аудиторские ведомости. - 2015. - № 6. - С. 27-37 : 7 табл. - Библиогр.: с. 37 (5 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторские заключения -- аудиторское мнение -- внешний аудит -- внутренний аудит -- управление бизнесом -- управленческий учет Аннотация: Рассматриваются возможности использования данных бухгалтерского учета и отчетности для управления при оценке результатов деятельности организации внешним аудитором и проблемы такой оценки при внутреннем аудите и контроле, когда проверяющий имеет возможность использовать информацию управленческого учета аудируемого лица в полной мере.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Шутов, Эмиль Сергеевич (аспирант). Интегрированная система риск-менеджмента как метод осуществления деятельности компании в условиях неопределенности рынка [Текст] / Э. С. Шутов ; рец. С. С. Гавриловой> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 3. - С. 174-179 : 1 рис. - Библиогр.: с. 179 (18 назв.). - Рец. Гавриловой С. С. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.291.2 Рубрики: Экономика Внутрифирменное управление. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- внутренний контроль компании -- компании -- оценки рисков компании -- риск-менеджмент -- системы интегрированного риск-менеджмента -- финансово-хозяйственная деятельность Аннотация: В статье рассмотрен интегрированный подход управления рисками, определены направления построения системы на основе четырех основных целей компании: стратегической, операционной, цели по достоверности финансово-хозяйственной деятельности, цели соответствия, выделены элементы риск-менеджмента: постановка целей, определение рисков, идентификация риск-факторов, оценка рисков, реагирование на риски, система внутреннего контроля и мониторинг.
Доп.точки доступа: Гаврилова, С. С. (кандидат экономических наук; доцент) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Юшкова, Светлана Дмитриевна (кандидат экономических наук; доцент). Методологические вопросы оценки системы внутреннего контроля в банках [Текст] / С. Д. Юшкова ; рец. М. В. Мельник> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 206-212 : 1 рис.; 2 табл. - Библиогр.: с. 211-212 (20 назв.). - Рец. Мельник М. В. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): СВК -- банки -- виды проверок -- внутренний аудит -- кредитные организации -- системы внутреннего контроля -- эффективность системы внутреннего контроля Аннотация: Анализируются изменения нормативного поля внутреннего контроля и внутреннего аудита банка. Исследуются методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля (СВК). Обосновывается процессный подход с позиции качества функционирования СВК в кредитных организациях.
Доп.точки доступа: Мельник, М. В. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Абаева, Нина Петровна (кандидат экономических наук; профессор). Концептуальное содержание внутреннего аудита корпоративного управления [Текст] / Н. П. Абаева, Н. А. Филевская ; рец. А. П. Соколова> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 1. - С. 207-212 : 2 рис. - Библиогр.: с. 212 (13 назв.). - Рец. Соколова А. П. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудитор -- внутренний аудит -- компании -- концептуальная модель -- корпоративное управление Аннотация: Предложенная концептуальная модель внутреннего аудита в системе корпоративного управления максимально гармонизирует практическое применение международных стандартов внутреннего аудита путем разработки внутрифирменных стандартов и предоставляет возможность повысить качество проведения аудита путем составления программы аудита и алгоритма его проведения.
Доп.точки доступа: Филевская, Наталья Александровна (аспирант); Соколов, А. П. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Алибеков, Шахизин Ильмутдинович (доктор экономических наук; профессор). Автоматизация работы службы внутреннего аудита [Текст] / Ш. И. Алибеков, С. С. Сижажева, Л. Н. Жангузарова ; рец. В. Г. Чаплыгина> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 155-158 : 3 рис. - Библиогр.: с. 158 (3 назв.). - Рец. Чаплыгина В. Г. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): бизнес-процессы -- внутренний аудит -- мониторинг -- программные продукты Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы автоматизации внутреннего аудита. Проанализированы характерные особенности различных программных обеспечений. Выявлена и обоснована необходимостью автоматизации работы службы внутреннего аудита.
Доп.точки доступа: Сижажева, Светлана Суадиновна (кандидат экономических наук; доцент); Жангузарова, Лаура Назыровна (аспирант); Чаплыгин, В. Г. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Гарбузюк, Иван Владимирович (соискатель). Диагностика и оценка управленческого уровня системы в рамках внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия [Текст] / И. В. Гарбузюк ; рец. Э. М. Косматова> // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 169-172 : 1 табл.; 1 рис. - Библиогр.: с. 171-172 (8 назв.). - Рец. Косматова Э. М. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.291.6 Рубрики: Экономика Персонал. Кадры организации Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- конкурентоспособность -- системы управления -- службы управления -- управление персоналом -- человеческие ресурсы Аннотация: В статье предложен оригинальный подход к диагностике и оценке управленческого уровня системы управления персоналом в рамках внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия.
Доп.точки доступа: Косматов, Э. М. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Айбек уулу Лесбек (адъюнкт кафедры управления экономикой производства и ремонта вооружения и техники Военного университета МО РФ). Классификация аудита систем военного управления в Вооруженных Силах Кыргызской Республики [Текст] / Айбек уулу Лесбек> // Социально-гуманитарные знания. - 2015. - № 4. - С. 352-356
ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика--Кыргызстан Аудит--Кыргызстан Кл.слова (ненормированные): аудит финансовой отчетности -- внутренний аудит -- вооруженные силы -- классификация аудита систем -- операционный аудит -- системный подход -- системы военного управления Аннотация: В статье приводится классификация аудита систем военного управления в Вооруженных силах Кыргызской Республики.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Лукинова, Е. А. (кандидат экономических наук). Внутренний контроль и внутренний аудит в организациях государственного сектора [Текст] / Е. А. Лукинова> // Труд и социальные отношения. - 2015. - Т. 26, № 4. - С. 75-93. - Библиогр.: с. 89-90 (18 назв.)
. - ISSN 2073-7815ББК 65.292 + 65.052.8 Рубрики: Экономика Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм) Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторские проверки -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- внутренний финансовый аудит -- карты внутреннего финансового контроля -- контроль по подведомственности -- контроль по подчиненности -- организация государственного сектора -- самоконтроль -- системы внутреннего контроля Аннотация: Раскрывается понятие, правовые основы и особенности организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях государственного сектора.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Суриков, Н. Н. Аудиторская деятельность в Банке России: "мозговой штурм" и социометрия аудита [Текст] / Н. Н. Суриков> // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 44-47
. - ISSN 0130-3090ББК 65.291.6 Рубрики: Экономика Персонал. Кадры организации Кл.слова (ненормированные): банковские кадры -- внутренний аудит -- деловые игры -- кадровая политика -- повышение квалификации -- профессиональная подготовка -- социологические исследования -- социопсихологическое измерение сотрудников -- учебные мероприятия Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения квалификации, расстановки кадров, формирования эффективно работающих подразделений, которые курирует Департамент внутреннего аудита Банка России.
Доп.точки доступа: Департамент внутреннего аудита Банка России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Товсултанова, Любовь Гиляниевна. Оптимизация механизма проведения внутреннего аудита управленческой отчетности [Текст] / Товсултанова Л. Г.> // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 20. - С. 3451-3460. - Библиогр.: с. 3459
. - ISSN 1994-6937ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторская проверка -- аудиторские замечания -- внутренний аудит -- внутренняя аудиторская проверка -- классификация аудиторских замечаний -- критичность аудиторских замечаний -- методика проведения аудита -- проведение аудита -- управленческая отчетность -- этапы аудиторской проверки Аннотация: Обоснована рациональность проведения внутреннего аудита в четыре этапа, и приведено оптимальное количество мероприятий по осуществлению внутренней аудиторской проверки. Предложена классификация выявленных в ходе внутреннего аудита несоответствий, ошибок по степени критичности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Микрюков, Т. В. (дипломированный внутренний аудитор; ведущий аудитор). Внутренний аудит: гарантии или консультации? [Текст] / Т. В. Микрюков> // Аудиторские ведомости. - 2015. - № 11. - С. 16-28 : табл., рис. - Библиогр.: с. 28 (9 назв.). - Подстроч. примеч.
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- гарантии -- консультации -- консультационные услуги -- службы внутреннего аудита -- эффективность аудита Аннотация: Рассмотрены вопросы определения консультации службы внутреннего аудита, обозначены основные подходы к оказанию службой внутреннего аудита консультационных услуг, а также намечены пути повышения эффективности внутреннего аудита.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Голикова, Т. А. Актуальные проблемы выработки действенных антикоррупционных механизмов [Текст] : выступление на четвертом Евразийском антикоррупционном форуме "Предупреждение коррупции: новые подходы", Москва, 23 мая 2015 г. / Т. А. Голикова> // Вопросы местного самоуправления. - 2015. - № 3 (61). - С. 82-85
ББК 66.3(2Рос) Рубрики: Политика. Политология Внутреннее положение. Внутренняя политика России в целом--Россия--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- выступления -- государственные закупки -- контрактная система -- контрольные мероприятия -- коррупционные риски -- общественные организации -- органы власти -- предупреждение коррупции -- форумы Аннотация: Деятельность счетной палаты Российской Федерации по пресечению коррупции. Правовые механизмы предупреждения коррупции.
Доп.точки доступа: Предупреждение коррупции: новые подходы, форум; Счетная палата Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Пак, Ю. Н. (доктор технических наук; профессор; проректор). Интеграционные аспекты в оценке качества образования [Текст] / Ю. Н. Пак, М. В. Погребицкая, Д. Ю. Пак> // Аккредитация в образовании. - 2015. - № 5 (81). - С. 66-68 : 1 рис. - Библиогр.: с. 68 (6 назв.)
ББК 74.58 Рубрики: Образование. Педагогика--Казахстан Высшее профессиональное образование--Казахстан Кл.слова (ненормированные): Болонский процесс -- СМК -- аккредитационные агентства -- аккредитационные процедуры -- аккредитационные стандарты -- внутренний аудит -- вузы -- высшие учебные заведения -- глобализация образования -- зарубежные страны -- интеграционные процессы -- качество образования -- образовательные программы -- образовательные услуги -- образовательный процесс -- оценка качества -- подготовка специалистов -- системы менеджмента качества -- финансирование образования Аннотация: Об обеспечении стандартов качества высшего образования в вузах Казахстана за счет проведения процедуры аккредитации и внутреннего аудита вузов, а также за счет функционирования внутривузовских систем менеджмента качества.
Доп.точки доступа: Погребицкая, М. В. (кандидат педагогических наук; доцент); Пак, Д. Ю. (кандидат технических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Рожнова, О. В. (доктор экономических наук; профессор). Оценка эффективности СВК российских организаций в условиях кризисных экономических явлений и вступления России в ВТО [Текст] / О. В. Рожнова> // Аудиторские ведомости. - 2015. - № 10. - С. 26-42 : табл. - Библиогр.: с. 42 (9 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): анализ бизнес-процессов -- анализ рисков -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- вступление в ВТО -- оценка эффективности -- риски бизнес-процессов -- система внутреннего контроля -- системы учета -- финансовая отчетность Аннотация: Раскрываются проблемы, связанные с повышением эффективности системы внутреннего контроля для обеспечения конкурентоспособности российских предприятий в условиях экономического кризиса и вступления России в ВТО. Предлагаются некоторые решения по повышению уровня эффективности СВК (в том числе за счет формирования более качественной финансовой и управленческой отчетности) и оценке этого уровня, а также дальнейшему развитию СВК.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Швырков, О. Г. Тенденции и проблемы в работе советов директоров российских и зарубежных компаний [Текст] / Швырков О. Г.> // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2014. - № 12. - С. 28-40 : 7 рис., 1 табл.
. - ISSN 1726-9059ББК 67.404.0 Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): борьба с коррупцией -- внутренний аудит -- защита интересов акционеров -- корпоративное управление -- оценка работы -- совет директоров -- управление рисками Аннотация: Система правоприменения в отношении норм корпоративного управления. Эффективность механизмов регулирования в области защиты интересов акционеров. Процедуры оценки работы совета директоров. Использование социальных сетей советом директоров. Политика взаимодействия с акционерами организации. Участие совета директоров в определении политики управления рисками.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Организация и проведение экологического аудита на предприятиях газодобывающей отрасли [Текст] / П. Е. Шурай [и др.]> // Экологический вестник России. - 2015. - № 1. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36 (10 назв.)
. - ISSN 0868-7420ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- газодобывающая отрасль -- экологический аудит Аннотация: Проведение экологического внутреннего аудита на предприятиях газодобывающей отрасли устанавливает степень соответствия менеджмента экологическим и правовым нормам, а так же определяет возможные пути изменения технологических процессов с позиции улучшения экологической составляющей.
Доп.точки доступа: Шурай, П. Е.; Шабалина, С. Г.; Ксандопуло, С. Ю.; Секерина, О. Ю. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Васильева, Марина (кандидат экономических наук). Внутренний контроль качества аудита [Текст] / М. Васильева> // Предпринимательство. - 2014. - № 8. - С. 108-118. - Библиогр.: с. 118
. - ISSN 0869-7051ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): внешний контроль -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- качество аудита Аннотация: В статье показано значение контроля качества аудита, дана характеристика внешнему и внутреннему контролю качества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Панкова, С. В. (доктор экономических наук). Внутренний аудит деятельности центров ответственности гостиничного предприятия [Текст] / С. В. Панкова, Г. А. Кубаткина> // Аудиторские ведомости. - 2014. - № 12. - С. 14-23 : 4 табл. - Библиогр.: с. 23 (8 назв.)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): USALI система -- аудит доходов -- аудит расходов -- аудиторские процедуры -- внутренний аудит -- гостиничный бизнес -- методические подходы -- система USALI -- центры ответственности Аннотация: Рассмотрены методические подходы к осуществлению внутреннего аудита деятельности гостиниц в условиях ведения в них управленческого учета в соответствии с требованиями системы USALI. Приведен примерный общий план аудита по центрам ответственности, сформирована программа проверки доходов и расходов, раскрыты области применения аудиторских процедур.
Доп.точки доступа: Кубаткина, Г. А. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Юшкова, Светлана Дмитриевна (кандидат экономических наук). Новое в законодательстве о внутреннем контроле банков [Текст] = Legislation on bank system of internal control news / Юшкова Светлана Дмитриевна> // Бизнес в законе. - 2014. - № 5. - С. 237-243 : рис., табл. - Библиогр.: с. 242-243 (15 назв.)
. - ISSN 1816-921XББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- внутренний аудит -- внутренний контроль Аннотация: В статье анализируются изменения нормативного поля внутреннего контроля и внутреннего аудита банка. Проводится сравнение с международным законодательством в этой области.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|