Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Книги фонда НБ СГЮА (1)Авторефераты (5)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=внутренний контроль<.>)
Общее количество найденных документов : 700
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.


    Бурцев, В.
    Использование информационной базы внутреннего аудита в деятельности органов государственного аудита [Текст] : (на примере системы сбыта готовой продукции) / В. Бурцев // Аудит. - 2003. - N 2. - С. . 3-11. - s, 2002, , rus. - НБ ЧелГУ. - audt03_000_002
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Управление экономикой. Менеджмент--Экономический анализ, 2003 г.
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- государственный аудит -- внутренний контроль -- сбыт готовой продукции -- сбыт продукции -- информационные базы -- внутренний аудит -- готовые продукции
Аннотация: Государственный аудит.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.

В31


    Веренкова, А.
    Оценка эффективности системы внутреннего контроля организации на стадии планирования аудита [Текст] / А. Веренкова // Аудитор. - 2001. - N 9. - С. . 25-29. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_009
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- системы внутреннего контроля -- аудиторские проверки -- планирование аудита -- внутренний контроль
Аннотация: Рассмотрен процесс планирования аудита.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Российская Федерация. Правительство.
    Правило (стандарт) аудиторской деятельности "Внутренний контроль качества аудита" [Текст] : утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 405 // Аудитор. - 2003. - N 9. - С. . 37-39. - Внутренний контроль качества аудита. - s, 2003, , rus. - НБ РК. - adtr03_000_009
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудиторская деятельность -- стандарты аудиторской деятельности -- качество аудита -- контроль качества аудита -- внутренний контроль -- официальные материалы
Аннотация: Официальный текст стандартов аудиторской деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Российская Федерация. Правительство.
    Правило (стандарт) аудиторской деятельности "Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом" [Текст] : утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 405 // Аудитор. - 2003. - N 9. - С. . 49-57. - Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом. - s, 2003, , rus. - НБ РК. - adtr03_000_009
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудиторская деятельность -- стандарты аудиторской деятельности -- аудиторские риски -- оценка рисков -- неотъемлемый риск -- внутренний контроль -- официальные материалы
Аннотация: Официальный текст стандарта аудиторской деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Александров, О. (преподаватель).
    Аудит основных средств в торговых организациях [Текст] / О. А. Александров // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 1. - С. . 30-34. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_001
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ--Экономика торговли
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
основные средства -- аудит -- аудиторская деятельность -- торговые организации -- торговля -- предприятия -- торговые предприятия -- система внутреннего контроля -- внутренний контроль -- тестирование -- аудиторские процедуры -- процедуры аудиторские
Аннотация: Вопросы тестирования системы внутреннего контроля и ответы на них и аудиторские процедуры в виде таблицы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Макарова, Н. (гл. бухгалтер).
    Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками [Текст] / Н. С. Макарова // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 4. - С. . 44-56. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_004
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ--Учет
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит расчетов -- аудиторская деятельность -- поставщики -- расчеты с поставщиками -- подрядчики -- расчеты -- первичный учет -- бухгалтерский учет -- налоговый учет -- внутренний контроль -- контроль
Аннотация: Аудиторские процедуры, которые могут присутствовать в программе проверки учета расчетов с поставщиками и подрядчиками: организация первичного учета, организация бухгалтерского и налогового учета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Александров, О. (преподаватель).
    Аудит нематериальных активов [Текст] / О. А. Александров // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 4. - С. . 57-59. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_004
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит нематериальных активов -- аудиторская деятельность -- нематериальные активы -- активы -- внутренний контроль -- контроль -- аудиторские процедуры
Аннотация: Примерный перечень вопросов о состоянии системы внутреннего контроля, содержание аудиторских процедур, используемые документы, выводы аудитора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Ситникова, В. (доц.).
    Разработка аудиторскими организациями внутрифирменных стандартов [Текст] / В. А. Ситникова // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 7. - С. . 59-65. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_007
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторские организации -- организации -- стандарты аудита -- внутрифирменные стандарты -- внутренние стандарты -- планирование -- внутренний контроль -- контроль -- уровень существенности -- риски -- аудиторские риски
Аннотация: Стандарты, устанавливающие порядок проведения аудита. В них аудиторы отражают свой подход к планированию аудита, к порядку изучения и оценки системы внутреннего контроля, к получению аудиторских доказательств, к определению уровня существенности, к оценке аудиторского риска и т.д.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

9.


    Бурцев, В. (аудитор, канд. экон. наук).
    Внутренний контроль в организации [Текст] : методологические и практические аспекты / В. В. Бурцев // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 8. - С. . 41-50. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_008
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- контроль -- классификация -- организации -- методология -- аудит -- внутренний аудит -- автоматизированный контроль -- неавтоматизированный контроль -- приоритетность -- оптимальная централизация -- централизация -- ответственность -- единичная ответственность -- несанкционированный доступ -- доступ к активам -- лимиты полномочий -- полномочия -- безопасность активов -- активы
Аннотация: Классификация системы внутреннего контроля на основе различных признаков, требования к системе внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Митин, А.
    Внешний контроль качества аудиторских проверок - проблемы, цели и перспективы развития [Текст] / А. И. Митин // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 8. - С. . 72-76. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_008
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
контроль -- внешний контроль -- проверки -- аудиторские проверки -- качество -- контроль качества -- аудит -- аудиторская деятельность -- внутренний контроль
Аннотация: Организация системы, обеспечивающую качество работы аудиторской организации; роль внешнего проверяющего в системе контроля качества.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.


    Бурцев, В. (канд. экон. наук).
    Основные направления совершенствования внутреннего контроля в организации [Текст] / В. В. Бурцев // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 10. - С. . 25-34. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve02_000_010
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- коммерческие организации -- организации коммерческие -- внутренний контроль -- контроль внутренний -- сегмент бизнеса -- бизнес -- контроль эффективности -- коммерческий кредит -- кредит коммерческий -- группы риска -- покупатели -- досье на покупателей -- злоупотребления -- ответственные лица -- лица ответственные -- продажа -- планирование продаж -- бюджетное управление -- управление бюджетное
Аннотация: Описаны общие закономерности и методы повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля, подходящие для большинства средних и крупных коммерческих организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.


    Крикунов, А. (рук. Департамента организации аудит. деятельности).
    Типовая программа проверки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а также качества работы аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) [Текст] : утв. 17 мая 2002 г., в ред. от 9 сентября 2002 г. и 26 сентября 2002 г. / А. В. Крикунов ; утв. зам. министра финансов РФ А. Ю. Петровым // Аудиторские ведомости. - 2002. - N 12. - С. . 26-91. - 1; Методические рекомендации по проведению проверки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а также качества работы аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) и по заполнению унифицированных форм. - 1; Перечень используемых унифицированных форм. - s, 2002, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - 2 прил. - auve02_000_012
УДК
ББК 67.404
Рубрики: Право--Хозяйственное право
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- типовые программы -- аудиторская деятельность -- лицензии -- лицензионные требования -- индивидуальные аудиторы -- аудиторы -- унифицированные формы -- аудиторские организации -- регистрационные данные -- квалификационные аттестаты -- аттестаты -- аудиторская проверка -- предпринимательская деятельность -- предпринимательство -- бухгалтерский учет -- бухучет -- контроль качества -- внутренний контроль -- стандарты аудита

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.


    Кисилевич, Т. (доц. каф. бух. учета и аудита).
    Внутренний контроль в санаторно-курортных организациях [Текст] / Т. И. Кисилевич // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 1. - С. . 40-43. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_001
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономика гостиничного хозяйства
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
контроль -- внутренний контроль -- санатории -- санаторно-курортные организации -- курортные организации -- отчетность -- внутренняя отчетность
Аннотация: Приведена классификация отчетности по результатам анализа, осуществляемого системой внутреннего контроля, результаты контроля по тесту.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.


    Подольский, В. (зав. кафедрой, проф., д-р экон. наук).
    Использование базы данных АСБУ при проведении аудита [Текст] / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 1. - С. . 72-82. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_001
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ--Учет
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- базы данных -- БД -- аудиторская деятельность -- автоматизированные системы -- автоматизированные системы бухгалтерского учета -- АСБУ -- бухгалтерский учет -- система внутреннего контроля -- внутренний контроль -- автоматизация -- экономические субъекты -- субъекты -- анализ учетной политики -- учетная политика -- нормативная учетная политика -- план счетов -- журнал бухгалтерских записей -- бухгалтерские записи -- аудиторские проверки -- первичные документы -- документы
Аннотация: Вопросы применения компьютеров на этапах ознакомления с существующей автоматизированной системой бухгалтерского учета (АСБУ) и оценкой системы внутреннего контроля, организации справочников и классификаторов, которые должна содержать система автоматизации аудиторской деятельности.
!ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!

Доп.точки доступа:
Щербакова, Н. (доц., канд. экон. наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.


   
    Обзор нормативных документов [Текст] // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 1. - С. . 83-95. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_001
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право--Социальное право
   Экономика--Учет--Экономический анализ--Финансы

Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- налоги -- налогообложение -- бухгалтерский учет -- аудит -- аудиторская деятельность -- банки -- банковское дело -- внутренний контроль -- банковское законодательство -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- трудовое законодательство -- социальная защита
Аннотация: Законодательство по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, аудиторской деятельности, предпринимательская деятельность; банковское законодательство, трудовое законодательство, социальная защита.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.


    Бархатов, А. (д-р экон. наук, проф.).
    Программа внутреннего аудита в организации [Текст] / А.П. Бархатов, Г.А. Епинин // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 3. - С. . 52-60. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_003
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- контроль -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- организации -- планы -- план проверки -- проверка -- отчеты -- отчетность -- аудиторская отчетность -- налоговый учет -- учетная политика -- бухучет -- бухгалтерский учет -- налоги -- сборы -- исчисление -- материально-производственные запасы
Аннотация: План проверки по разделам бухгалтерского и налогового учета, план аудиторского отчета.


Доп.точки доступа:
Епинин, Г. (аудитор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.


    Александров, О. (преподаватель).
    Методика аудита системы компьютерной обработки данных [Текст] / О.А. Александров // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 3. - С. . 65-67. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_003
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Вычислительная техника--Программное обеспечение персональных компьютеров

   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- методика аудита -- компьютерная обработка данных -- программные продукты -- аудиторская деятельность -- внутренний контроль -- контроль -- аудиторские процедуры -- процедуры
Аннотация: Целью аудита системы компьютерной обработки данных (КОД) является оценка состояния внутреннего контроля системы КОД. В процессе аудита системы КОД изучается система КОД, выявляются нарушения в этой системе, формулируются предложения и рекомендации по совершенствованию системы КОД.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.


   
    Внешний и внутренний контроль качества аудита [Текст] // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 5. - С. . 94. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_005
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- Аудиторская палата России -- семинары -- контроль качества -- внешний контроль -- внутренний контроль -- качество аудита
Аннотация: О консультационном семинаре для членов Аудиторской палаты России.


Доп.точки доступа:
Аудиторская палата России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.


    Лашунин, Д. (гл. аудитор).
    Аудит операций с применением электронной платежной системы [Текст] / Д. В. Лашунин // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 8. - С. . 82-84. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_008
УДК
ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- электронные платежные системы -- платежные системы -- аудиторские процедуры -- внутренний контроль -- контроль -- аудит операций -- аудит расчетов -- аудит ввода средств -- ввод средств -- WebMoney Transfer (электронная платежная система) -- аудит вывода средств -- вывод средств
Аннотация: Некоторые аспекты бухгалтерского учета операций с электронной платежной системой и базовый набор аудиторских процедур на примере электронной платежной системы WebMoney Transfer.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.


    Российская Федерация. Правительство.
    О внесении дополнений в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности [Текст] : постановление Правительства РФ N 405 от 4 июля 2003 года // Аудиторские ведомости. - 2003. - N 9. - С. . 48-82. - Прил. - 2003.07.04. - 1; Дополнения, которые вносятся в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. - s, 2003, , rus. - Библиотека СГСЭУ. - auve03_000_009
УДК
ББК 67.404
Рубрики: Право--Хозяйственное право
   Экономика--Экономический анализ

   Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- законодательство -- постановления -- нормативные документы -- правила аудита -- стандарты аудита -- внутренний контроль -- контроль качества -- качество аудита -- аудиторские риски -- риски -- оценка рисков -- аффилированные лица -- непрерывность деятельности

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)