Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>M=Институт внутренних аудиторов (Москва)<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.


    Павлов, М. И. (член института).
    Как построить эффективную систему управления рисками предприятия [Текст] / М. И. Павлов // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2016. - № 11. - С. 38-47 : 2 табл., 2 рис. . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.292
Рубрики: Экономика
   Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)

Кл.слова (ненормированные):
карта рисков -- классификация рисков -- оценка рисков -- паспорта рисков -- система управления рисками -- управление рисками -- эффективность системы управления рисками
Аннотация: Понятие "эффективной" системы управления рисками. Этапы ее построения. Создание паспорта рисков и построение карты рисков. Роль внутренних аудиторов в ее построении.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Институт внутренних аудиторов (Москва).
    Внутренний аудит в России: текущее состояние и тенденции развития. 2017 год [Текст] / Институт внутренних аудиторов (Москва), Компания "КПМГ" // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2018. - № 1. - С. 58-62 . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика--Россия, 2017 г.
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
ИТ-инфраструктура -- акционерные компании -- акционерные общества -- внутренний аудит -- информационные технологии -- оценка эффективности -- службы внутреннего аудита -- управление рисками
Аннотация: Результаты очередного исследования состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, проведенного в 2017 г. Некоммерческим партнерством "Институт внутренних аудиторов" и компанией "КПМГ". Оно показало изменения и ряд важных тенденций в развитии практики внутреннего аудита. Возрос уровень поддержки и закрепился статус внутреннего аудита как инструмента высшего исполнительного руководства и совета директоров.


Доп.точки доступа:
Компания "КПМГ"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Зверев, Е. Б. (член).
    Оценка деятельности внутреннего аудита [Текст] : применение практического руководства Institute of Internal Auditors / Е. Б. Зверев // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2018. - № 7. - С. 42-50 : 3 табл., 2 рис. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.292
Рубрики: Экономика
   Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)

Кл.слова (ненормированные):
внутренний аудит -- внутренний контроль -- оценка эффективности -- предоставление отчетности -- результативность деятельности -- стейкхолдеры
Аннотация: Рассматриваются понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита, функции которых в России могут сильно отличаться в разных организациях. Оценка эффективности и результативности деятельности подразделения внутреннего аудита. Последовательность формирования показателей. Количественные, качественные, сбалансированные показатели. Интересы стейкхолдеров. Требования к отчетности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Институт внутренних аудиторов (Москва).
    XI Национальная конференция Института внутренних аудиторов "Внутренний аудит в России: новые решения в новом мире" [Текст] / Институт внутренних аудиторов (Москва) // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2019. - № 5. - С. 6-8 : 4 фот. . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
автоматизация -- аудит объектов недвижимости -- внутренний аудит -- информационные технологии -- максимизация полезности -- международные стандарты -- методы работы с информацией -- научно-практические конференции -- оценка рисков -- планирование аудита -- стратегии внутреннего аудита -- управление недвижимостью
Аннотация: Лейтмотивом мероприятия стала необходимость изменений во внутреннем аудите и используемых им подходов под влиянием скорости общих изменений в бизнесе и возникновения рисков, увеличения массивов данных и других тенденций. Спикеры Конференции поделились передовыми подходами в профессии, которые практикуются в компаниях-лидерах российского рынка.


Доп.точки доступа:
Внутренний аудит в России: новые решения в новом мире, национальная конференция; Институт внутренних аудиторов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Институт внутренних аудиторов (Москва).
    Итоги ХII Национальной конференции Института внутренних аудиторов [Текст] / Институт внутренних аудиторов (Москва) // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2021. - № 1. - С. 5-10 : 4 фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
автоматизация -- аудиторы -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- корпоративное управление -- научно-практические конференции -- советы директоров -- стратегии внутреннего аудита -- управление рисками -- цифровизация
Аннотация: Основными темами мероприятия стали управление рисками, цифровизация и автоматизация во внутреннем аудите, эффективный внутренний аудит для небольшой службы внутреннего аудита (СВА), выработка стратегии ВА, меняющаяся роль ВА, достижения и возможности развития ВА.


Доп.точки доступа:
"Внутренний аудит в России: новые решения в новом мире", национальная конференция; Институт внутренних аудиторов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Институт внутренних аудиторов (Москва).
    Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России [Текст] / Институт внутренних аудиторов (Москва), Компания "PWC" // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2021. - № 6. - С. 37-46 : 6 рис. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. 20-е гг.; 2020 г.
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
IT-аудит -- ИТ-аудит -- автоматизированный контроль -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- внутренний контроль -- защита активов -- информационные процессы -- корпоративное управление -- корпоративные отношения -- управление рисками -- финансовые компании -- цифровизация
Аннотация: Представлены результаты совместных исследований Ассоциации "Института внутренних аудиторов" и компании PwC текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в российских организациях финансового сектора за 2020 г. В данном исследовании приняли участие руководители служб внутреннего аудита (СВА) из кредитных, страховых компаний и иных финансовых организаций. Тенденции в развитии практики внутреннего аудита финансовых организаций.


Доп.точки доступа:
Компания "PWC"; PwC, аудиторская компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)