Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=организация внутреннего аудита<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Ситнов, А. А. (канд. экон. наук).
    Современный взгляд на сущность и предметную область внутреннего аудита [Текст] / А. А. Ситнов // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. . 99-112. - Библиогр.: с. 111 (19 назв. ). - RUMARS-fime05_000_002_0099_1
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Учет--Экономический анализ
   РФ
    Россия

    Российская Федерация

Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерский учет -- сущность внутреннего аудита -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- зарубежный опыт -- аудиторская деятельность -- организация внутреннего аудита -- управленческий аудит -- проблемы развития -- история аудита
Аннотация: В данной статье проводится анализ представлений о сущности и предмете внутреннего аудита. Повествование начинается с истории становления внутреннего аудита. Рассматриваются понимание сущности внутреннего аудита за рубежом, а также взгляды российских ученых на внутренний аудит. Автор также пытается ответить на вопрос, что шире: внутренний аудит или внутренний контроль? .

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Хорохордин, Д. Н. (канд. экон. наук; доцент).
    Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования внутреннего аудита [Текст] / Д. Н. Хорохордин ; рец. Д. А. Мещерякова // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 1. - С. 134-138 : 2 табл. - Библиогр.: с. 138 (5 назв. ). - Рец. Мещерякова Д. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит--Россия--РФ

Кл.слова (ненормированные):
аудит -- внутренний аудит -- организация внутреннего аудита -- подсистемы внутреннего аудита -- коммерческие организации -- нормативно-правовое регулирование аудита -- внешний аудит -- стандарты внешнего аудита -- эффективность внутреннего аудита -- принципы аудита -- методы внутреннего аудита
Аннотация: Раскрыты особенности нормативно-правового регулирования внутреннего аудита коммерческих организаций. Предложен авторский подход к модификации Федеральных правил (стандартов) аудита для целей внутреннего аудита. Автором разработаны нормативно-правовые документы внутреннего аудита коммерческих организаций. Сформулированы основные принципы, требования и допущения в отношении подсистем внутреннего аудита коммерческих организаций.


Доп.точки доступа:
Мещеряков, Д. А. (д-р экон. наук; профессор) \.\

Найти похожие

3.


    Надбайлюк, Борис Емельянович (кандидат технических наук ; доцент кафедры "Интегрированные системы менеджмента").
    Семь необходимых действий для организации внутренних аудитов качества [Текст] = Seven Necessary Actions for the Organization of Internal Audits of Quality / Б. Е. Надбайлюк // Качество. Инновации. Образование. - 2011. - N 6. - С. 23-27 : рис. - Библиогр.: с. 27 (7 назв. )
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
система менеджмента качества -- внутренний аудит -- аудит качества -- обучение аудиторов -- аудиторы -- организация внутреннего аудита -- интегрированная система менеджмента -- система менеджмента качества -- менеджмент качества
Аннотация: О проблемах организации процесса внутренних аудитов систем менеджмента качества. Авторами предлагается принцип организации внутренних аудитов систем менеджмента и интегрированных систем менеджмента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Гишиев, Руслан Джамалутдинович (аспирант).
    Организационные формы внутреннего аудита в коммерческих банках [Текст] / Р. Д. Гишиев ; рец. С. И. Поляковой // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 1. - С. 203-205. - Библиогр.: с. 205 (7 назв. ). - Рец. Поляковой С. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Аудит

   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
аудит -- организация внутреннего аудита -- аутсорсинг -- ко-сорсинг -- финансовая отчетность -- системы управления банком
Аннотация: Принятие решения о создании такого подразделения в банке, как служба внутреннего аудита, является очень важным и ответственным решением. Эффективно функционирующая служба внутреннего аудита поможет повысить качество системы управления банком, а также создаст ряд преимуществ. В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся три вида организации внутреннего аудита и необходимость создания комитетов по аудиту, а также даны некоторые рекомендации по организации работы внутреннего аудита в банках.


Доп.точки доступа:
Полякова, С. И. (кандидат экономических наук; доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Товсултанова, Любовь Гиляниевна.
    Аспекты эффективности создания службы внутреннего аудита [Текст] / Товсултанова Любовь Гиляниевна // Российское предпринимательство. - 2014. - № 9 (255). - С. 12-19. - Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.) . - ISSN 1994-6937
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
аудиторская деятельность -- внешний аудит -- внутренний аудит -- инициативный аудит -- нормативное регулирование -- обязательный аудит -- организация внутреннего аудита -- официальные документы -- предприятия -- служба внутреннего аудита -- стандарты -- федеральное правило -- эффективность внутреннего аудита
Аннотация: Показаны преимущества создания службы внутреннего аудита на предприятии. Рассмотрено нормативное регулирование внутреннего аудита. Дана сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Образцова, О. Ф. (сертифицированный внутренний аудитор).
    Подходы к организации внутреннего аудита и его взаимодействие с внешним аудитом [Текст] / О. Ф. Образцова // Аудиторские ведомости. - 2016. - № 7. - С. 10-22 : табл. - Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.) . - ISSN 1727-8058
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
внешний аудит -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- организация внутреннего аудита -- система управления рисками -- уровни зрелости компаний
Аннотация: Рассмотрены цели создания функции внутреннего аудита для различного типа предприятий небанковского сектора. Приведены варианты организации функции внутреннего аудита в зависимости от размера предприятия и уровня зрелости его системы управления рисками и внутреннего контроля. Описан характер взаимодействия внутреннего и внешнего аудита на разных стадиях развития предприятия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Якушин, А. Ф. (начальник).
    Новая веха на пути улучшения корпоративного управления российских ПАО [Текст] / А. Ф. Якушин // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2018. - № 10. - С. 6-9. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1726-9059
УДК
ББК 67.404.0
Рубрики: Право
   Общая часть гражданского права

Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- законодательство -- защита прав миноритариев -- корпоративное управление -- механизмы эффективного управления -- миноритарные акционеры -- организация внутреннего аудита -- публичные акционерные общества -- система управления рисками -- советы директоров
Аннотация: Принципы, определяющие ключевую роль совета директоров в корпоративном управлении, закрепленные в законодательстве. Требование об обязательности организации внутреннего аудита. Закрепление на законодательном уровне необходимости организации систем управления рисками и внутреннего контроля как элементы механизма эффективного управления для всех публичных акционерных обществ. Меры повышения защиты прав миноритарных акционеров.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)