Поисковый запрос: (<.>K=служба внутреннего аудита<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13 |
1.
|
Баринов, В. А. (исполнительный директор). На пути к единой структуре внутреннего аудита в группе компаний [Текст] / В. А. Баринов> // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2020. - № 8. - С. 24-32. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1726-9059ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): АО -- ПАО -- СВА -- акционерные компании -- акционерные общества -- аудиторы -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- информационная безопасность -- консультационные услуги -- корпоративное управление -- охрана конфиденциальной информации -- персональные данные -- публичные акционерные общества -- служба внутреннего аудита -- советы директоров Аннотация: Рассматриваются требования к службе внутреннего аудита (СВА) в условиях повсеместно происходящих процессов трансформации в компании, а также современные подходы, позволяющие повысить степень покрытия рисков материнской компании и компаний группы аудиторскими процедурами с получением качественных результатов по результатам проверок.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Болкунова, Ю. Н. Организация службы защиты информации в системе риск-менеджмента [Текст] / Ю. Н. Болкунова> // Финансы и кредит. - 2012. - № 16. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.291.2 Рубрики: Экономика Внутрифирменное управление. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- защита информации -- информационная безопасность -- информационные риски -- политика безопасности компании -- раскрытие информации -- служба внутреннего аудита -- служба защиты информации -- стратегическое управление -- устойчивое развитие компании Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения защиты информации компании, цели политики в области ее информационной безопасности, основные функции службы защиты информации.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Боровицкая, О. В. Служба внутреннего аудита как орган контроля хозяйственного общества [Текст] / О. В. Боровицкая> // Юрист ВУЗа. - 2013. - № 4. - С. 61-66. - Библиогр.: с. 66 ( 16 назв. )
. - ISSN 2073-9702ББК 67.401.06 Рубрики: Право--Россия Законность и дисциплина в сфере управления Кл.слова (ненормированные): органы внутреннего контроля -- ревизионная комиссия -- служба внутреннего аудита -- хозяйственное общество Аннотация: Анализируется современная практика формирования в России систем органов внутреннего контроля в хозяйственных обществах.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Володин, Александр (внутренний аудитор; ИТ-аудитор; эксперт по мошенничеству; начальник управления; член ассоциации). Противодействие корпоративному мошенничеству: выстраивание линии защиты с помощью внутреннего аудита [Текст] / Володин Александр> // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2023. - № 4. - С. 46-54. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1726-9059ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): акционерные компании -- акционерные общества -- внутренний аудит -- контрольная среда -- контрольные мероприятия -- мониторинг -- отчетность внутреннего аудита -- оценка рисков -- оценка рисков мошенничества -- оценка системы управления рисками -- предотвращение мошенничества -- риски мошенничества -- служба внутреннего аудита -- управление рисками -- функции внутреннего аудита Аннотация: Рассмотрены основные подходы к построению системы управления рисками мошенничества и роль функции внутреннего аудита в этой системе. Предотвращение мошенничества и роль внутреннего аудита. Требования к внутреннему аудиту. Специфика организации внутреннего аудита. Распределение ролей. Модели управления рисками мошенничества. Роль службы внутреннего аудита в оценке системы управления рисками мошенничества. Оценка рисков мошенничества службой внутреннего аудита. Оценка программы управления рисками мошенничества. Контрольная среда. Оценка риска. Контрольные мероприятия. Информация и коммуникация. Мониторинг. Отчетность внутреннего аудита по оценке системы управления рисками мошенничества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Грищенко, А. Организация внутреннего аудита [Текст] / А. Грищенко> // Аудит и налогообложение. - 2007. - N 2. - С. . 37-41. - RUMARS-aina07_000_002_0037_1
ББК 65.053 Рубрики: Экономика--Экономический анализ Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): компании -- аудит -- внутренний аудит -- служба внутреннего аудита -- функции внутреннего аудита -- аудиторы -- корпоративное управление -- совет директоров -- эффективность внутреннего аудита Аннотация: Рассмотрены вопросы организации службы внутреннего аудита, являющегося важным инструментом руководства компании, внутреннего контроля и управления рисками, анализа и оценки степени достижения компанией поставленных целей и задач. Обращено внимание на необходимость реальной независимости внутренних аудиторов, которая пока существует лишь на бумаге.
Найти похожие
|
6.
|
Кузин, А. С. (канд. экон. наук). "Атомная" проверка [Текст] : внутренний аудит в государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" / Кузин А. С.> // Российское предпринимательство. - 2008. - N 4, вып. 2. - С. 146-150. - Библиогр.: с. 150 (6 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.052.8 + 65.305.142 Рубрики: Экономика Аудит--Россия Экономика электроэнергетики--Россия Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- служба внутреннего аудита -- атомная энергия -- государственные корпорации -- акционерные общества Аннотация: Рассмотрены сущность, цели, задачи, формы внутреннего аудита государственной корпорации "Росатом", приведен перечень аналитических процедур, проводимых в рамках внутреннего аудита. Определены основания необходимости усиления службы внутреннего аудита как в кадровом плане, так и в плане методического обеспечения.
Доп.точки доступа: Государственная корпорация "Росатом" Найти похожие
|
7.
|
Мусин, М. Х. Роль службы внутреннего аудита в системе управления рисками коммерческого банка [Текст] / М. Х. Мусин> // Банковское дело. - 2016. - № 5. - С. 38-41 : фот., табл. - Библиогр.: с. 41 (6 назв.)
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): СВА -- СВК -- аудит -- валидация -- коммерческие банки -- оценка рисков -- риски -- система управления рисками -- служба внутреннего аудита -- служба внутреннего контроля -- управление рисками Аннотация: Изменения регуляторных требований к деятельности служб внутреннего аудита (СВА) коммерческих банков в России, в результате которых СВА должны сфокусировать основное внимание на качестве системы управления рисками банка. Сравнительный анализ деятельности СВА, службы внутреннего контроля (СВК) и подразделений, отвечающих за внутреннюю валидацию моделей количественной оценки рисков.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Наумова, Наталья Александровна (ассистент). Внутренний аудит системы внутреннего контроля процесса закупки медикаментов в медицинских организациях [Текст] / Н. А. Наумова ; рец. В. Н. Красножена> // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 6. - С. 265-271 : 5 табл. - Библиогр.: с. 270 (7 назв.). - Рец. Красножена В. Н. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 + 65.495 Рубрики: Экономика Аудит Экономика здравоохранения Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- внутренний контроль -- служба внутреннего аудита -- бизнес-процесс -- закупки медикаментов -- медицинские организации Аннотация: В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы внутреннего аудита системы внутреннего контроля процесса закупки медикаментов в медицинских организациях. Автором разработана программа внутреннего аудита системы внутреннего контроля процесса закупки медикаментов, а также приведены возможные формы рабочих документов, позволяющих документировать процесс внутреннего аудита и фиксировать результаты проверки на каждом этапе ее проведения.
Доп.точки доступа: Красножен, В. Н. (доктор медицинских наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Рудько-Силиванов, В. В. Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, К. В. Лапина, Е. А. Крючкова> // Деньги и кредит. - 2011. - N 2. - С. 36-41. - Библиогр.: с. 41 (13 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- управление банком -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- банковский контроль -- служба внутреннего аудита -- риск-ориентированный подход Аннотация: В статье исследуются концептуальные подходы к формированию риск-ориентированного внутреннего контроля, рассматриваются актуальные вопросы организации внутреннего контроля в Центральном банке РФ и его территориальных учреждений.
Доп.точки доступа: Лапина, К. В.; Крючкова, Е. А.; Центральный банк РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Соколов, Б. Внутренний контроль и аудит [Текст] / Б. Соколов> // Аудит и налогообложение. - 2008. - N 12. - С. 31-37
. - ISSN 0234-6745ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): контроль -- аудит -- внутренние аудиторы -- внутренние контролеры -- служба внутреннего аудита -- служба внутреннего контроля -- механизмы внутреннего контроля -- риски -- система оценки рисков -- аутсорсинг -- ко-сорсинг Аннотация: Статья посвящена вопросам создания на предприятии системы внутреннего контроля и аудита, которая является важнейшей частью современной системы управления предприятием, фактором роста его конкурентоспособности. Рассмотрены механизмы внутреннего контроля, призванные обеспечить удержание рисков потерь в допустимых пределах. Несмотря на отличия направлений деятельности внутренних аудиторов и внутренних контролеров по выполняемым функциональным обязанностям, внутренний аудит не отменяет, а дополняет контроль-ревизию, что видно из приведенной автором таблицы.
Найти похожие
|
11.
|
Сонин, С. Внутренний аудит для успешной компании [Текст] / С. Сонин> // Консультант. - 2004. - N 19. - С. 59-61
ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): внутренний аудит -- аутсорсинг -- косорсинг -- служба внутреннего аудита -- СВА Аннотация: Способы организации и оценки внутреннего аудита.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Товсултанова, Любовь Гиляниевна. Аспекты эффективности создания службы внутреннего аудита [Текст] / Товсултанова Любовь Гиляниевна> // Российское предпринимательство. - 2014. - № 9 (255). - С. 12-19. - Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторская деятельность -- внешний аудит -- внутренний аудит -- инициативный аудит -- нормативное регулирование -- обязательный аудит -- организация внутреннего аудита -- официальные документы -- предприятия -- служба внутреннего аудита -- стандарты -- федеральное правило -- эффективность внутреннего аудита Аннотация: Показаны преимущества создания службы внутреннего аудита на предприятии. Рассмотрено нормативное регулирование внутреннего аудита. Дана сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Щербакова, Екатерина Павловна (аспирант). Формирование функционального содержания внутреннего аудита в системе управления холдинга [Текст] / Е. П. Щербакова ; рец. И. Н. Богатой> // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 3. - С. 281-288 : 3 табл. - Библиогр.: с. 288 (11 назв.). - Рец. Богатой И. Н. на ст. автора приведена в конце
. - ISSN 0236-2988ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудит -- внутренний аудит -- служба внутреннего аудита -- системы внутреннего контроля -- функции внутреннего контроля -- компании -- холдинг Аннотация: В статье приводятся различные трактовки понятия "внутренний аудит", дается его авторское определение, представлены существующие точки зрения относительно выделения функций внутреннего аудита в холдингах, проанализированы подходы к классификации видов внутреннего аудита, а также приведено обоснование внедрения внутреннего аудита в компании.
Доп.точки доступа: Богатая, И. Н. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|