Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=системы внутреннего контроля<.>)
Общее количество найденных документов : 76
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.

В31


    Веренкова, А.
    Оценка эффективности системы внутреннего контроля организации на стадии планирования аудита [Текст] / А. Веренкова // Аудитор. - 2001. - N 9. - С. . 25-29. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_009
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- системы внутреннего контроля -- аудиторские проверки -- планирование аудита -- внутренний контроль
Аннотация: Рассмотрен процесс планирования аудита.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.

Ч-60


    Чикунова, Л.
    Аудиторская оценка контрольной среды экономического субъекта [Текст] / Л. Чикунова // Аудитор. - 2002. - N 7. - С. . 22-27. - s, 2002, , rus. - НБ РК (Сыктывкар). - adtr02_000_007
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- аудиторская оценка -- аудиторские проверки -- системы внутреннего контроля -- контрольная среда экономического субъекта -- экономические субъекты -- аудиторские технологии -- управление экономическим субъектом -- аудиторские услуги
Аннотация: Об аудиторской проверке в системе внутреннего контроля экономического субъекта, анализе методов управления экономическими субъектами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Ильина, Ю.

    Анализ системы внутреннего контроля [Текст] / Ю. Ильина // Аудит и налогообложение. - 2005. - N 1. - С. . 37-40. - s, 2005, , rus. - RUMARS-aina05_000_001_0037_1. - Научная библиотека Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Оренбургский Государственный университет. - N 1. - С. 37-40. - aina05_000_001_0037_1, 1, 37-40
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- планирование аудита -- оценки контрольных рисков -- древа решений -- документооборот -- информационные потоки -- финансовая отчетность
Аннотация: Рассмотрены цели изучения системы внутреннего контроля аудиторами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Галдина, А. А.
    Организация системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственными операциями [Текст] / А. А. Галдина, Л. А. Дубовенко // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2004. - N 12. - С. . 33-43. - RUMARS-fibk04_000_012_0033_1. - табл.
УДК
ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- внутренний контроль -- финансово-хозяйственный контроль -- финансово-хозяйственные операции
Аннотация: Цели и принципы организации и осуществления внутреннего контроля. Участники внутреннего контроля и их функции. Взаимодействие участников внутреннего контроля при выявлении нарушений (ошибок) .


Доп.точки доступа:
Дубовенко, Л. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Белянин, М.
    Вести из регионов [Текст] / М. Белянин // Сети и системы связи. - 2005. - N 5. - С. . 15-19. - RUMARS-siss05_000_005_0015_2
УДК
ББК 32.88
Рубрики: Радиоэлектроника--Электрическая связь
Кл.слова (ненормированные):
компании -- деятельность компаний -- операторы связи -- СВК -- системы внутреннего контроля -- мультисервисные сети -- ММС -- мультимедийно-мультисервисные сети -- WI-Fi-технологии -- радиомосты -- РРС-1000
Аннотация: В данной статье дается краткая информация о деятельности российских компаний и компаний стран СНГ.


Доп.точки доступа:
Ростелеком, компания; Южная телекоммуникационная компания, компания; Борлас-СБ, компания; ИТ Энигма, компания; Оптима, компания; ДОК, компания; Волготанкер АМС, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Ремизов, Н. А.

    МСА сегодня и завтра. Система внутреннего контроля [Текст] / Н. А. Ремизов, Е. Л. Сквирская // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2005. - N 7. - С. . 26-33. - 0; Система внутреннего контроля. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fibk05_000_007_0026_1. - Научная библиотека Чувашского государственного университета. - табл. - N 7. - С. 26-33. - fibk05_000_007_0026_1, 7, 26-33
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- стандарты аудита -- внутренний контроль -- аудит -- международные стандарты
Аннотация: Определение, составные части и тестирование системы внутреннего контроля в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) , Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (ПСАД) и ISA.


Доп.точки доступа:
Сквирская, Е. Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Старовойтова, Е. В. (канд. экон. наук, доцент).

    Основные принципы и процедуры системы внутреннего контроля качества аудиторских услуг [Текст] / Е. В. Старовойтова, Е. Л. Молодцова // Аудиторские ведомости. - 2006. - N 2. - С. . 46-55. - s, 2006, , rus. - RUMARS-auve06_000_002_0046_1. - Научная библиотека Саратовского государственного социально-экономического университета. - N 2. - С. 46-55. - auve06_000_002_0046_1, 2, 46-55
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- внутренний контроль -- контроль -- аудиторские услуги -- аудиторские организации -- качество аудита
Аннотация: Рассматриваются конкретные процедуры, которые могут быть применены в малых и средних аудиторских организациях в целях реализации установленных требований к системе внутреннего контроля качества аудита.


Доп.точки доступа:
Молодцова, Е. Л. (зам. ген. директора)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Петренко, С. А.

    Требования SOX 404 к контролю ИТ [Текст] / С. А. Петренко // Защита информации. Инсайд. - 2006. - N 3. - С. . 10-16. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zinf06_000_003_0010_1. - Ульяновская областная научная библиотека. - N 3. - С. 10-16. - zinf06_000_003_0010_1, 3, 10-16
УДК
ББК 73
Рубрики: Научно-информационная деятельность--Общие вопросы научно-информационной деятельности
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- законодательные акты -- информационная безопасность -- информационные технологии
Аннотация: Внедрение компаниями системы внутреннего контроля ИТ для выполнения требований законодательного акта Сарбейнса-Оксли (SOX) .

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

9.


    Демидов, А. Н.

    Об организации системы внутреннего контроля в банке [Текст] / А. Н. Демидов // Деньги и кредит. - 2006. - N 11. - С. . 42-46. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_011_0042_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - Таб. - N 11.- С. 42-46. - mone06_000_011_0042_1, 11, 42-46
УДК
ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ

    Российская Федерация

Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- банковская система -- кредитные организации -- банковский контроль -- внутренний контроль -- системы внутреннего контроля
Аннотация: Предложена трехуровневая система внутреннего контроля банка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Панкова, С. В.
    Организация мониторинга системы внутреннего контроля в торговой организации [Текст] / Панкова С. В., Кузьмина И. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2006. - N 4. - С. . 90-95. - Библиогр.: с. 95 (6 назв. ). - RUMARS-vogu06_000_004_0090_1
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
   Россия
    Оренбург

Кл.слова (ненормированные):
контроль -- внутренний контроль -- системы внутреннего контроля -- мониторинг -- организация мониторинга -- торговые организации -- постановления
Аннотация: Рассматриваются понятие и общие требования к организации мониторинга системы внутреннего контроля в торговой организации; акцентируется внимание на применении финансовых показателей лицами, проводящими мониторинг, с целью выявления этапов жизненного цикла предприятия; предлагается порядок осуществления корректирующих действий по результатам анализа, проведенного в ходе мониторинга системы внутреннего контроля в торговых организациях г. Оренбурга.


Доп.точки доступа:
Кузьмина, И. Г.

Найти похожие

11.


    Морковкина, Е. Б.
    Подходы к пониманию внутреннего контроля и оценке его эффективности в кредитной организации: российский и зарубежный опыт [Текст] / Е. Б. Морковкина // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. - С. . 39-43. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-fikr07_000_012_0039_1
УДК
ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация

    РФ

Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- внутренний контроль -- оценка эффективности -- системы внутреннего контроля -- внутренний аудит -- внутрибанковский контроль
Аннотация: Обзор основных подходов к пониманию внутреннего контроля и оценке его эффективности в кредитных организациях. Приведены основные понятия внутреннего контроля, его цели и критерии эффективности в соответствии с зарубежной практикой.


Найти похожие

12.


    Коробова, А.
    Международный стандарт аудита 315 [Текст] / А. Коробова // Аудит и налогообложение. - 2006. - N 10. - С. . 36-40. - RUMARS-aina06_000_010_0036_1
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- международные стандарты аудита -- финансовая отчетность -- риски -- оценка рисков -- источники информации об аудируемой организации -- внутренний контроль -- системы внутреннего контроля -- документирование аудиторских процедур -- стандарты
Аннотация: Излагается основной смысл Международного стандарта аудита 315, принятого недавно Международной федерацией бухгалтеров, назначение которого привлечь внимание аудитора к вопросу понимания бизнеса аудируемого лица, среды, в которой оно функционирует, изучению внутренней системы контроля субъекта с целью: выявить и оценить риски существенного искажения отчетности (связанные с ошибками или мошенничеством) ; определить круг необходимых аудиторских процедур и осуществить их в дальнейшем процессе аудита. Перечислены основные действия, необходимые для достижения поставленных целей.


Доп.точки доступа:
Международная организация бухгалтеров

Найти похожие

13.


    Дивинский, Б. Д.
    Внутренний аудит в системе внутреннего контроля организации [Текст] / Б. Д. Дивинский // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2007. - N 5. - С. . 58-65. - RUMARS-fibk07_000_005_0058_1
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
внутренний аудит -- внутренний контроль -- ревизионные комиссии -- системы внутреннего контроля
Аннотация: Система внутреннего контроля (СВК). Внутренний аудит, его разновидности. различия форм контроля. Рекомендации по усилению СВК.


Найти похожие

14.


    Голубева, Е. И.
    Расходы на приобретение услуг по созданию и совершенствованию СВК [Текст] : налоговые аспекты / Е. И. Голубева // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2007. - N 5. - С. . 66-70. - RUMARS-fibk07_000_005_0066_1
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
расходы -- системы внутреннего контроля -- налог на добавленную стоимость -- услуги
Аннотация: Все чаще компании приобретают услуги по созданию новых или совершенствованию уже существующих систем внутреннего контроля (СВК). В статье обосновываются причины необходимости приобретения таких услуг; рассматривается, что представляет собой СВК и почему компании вынуждены проводить оценку ее эффективности; какие документы понадобятся налогоплательщикам для обоснования такого приобретения; возможно ли принять налог на добавленную стоимость, предъявленный налогоплательщику при приобретении данных услуг, к вычету.


Найти похожие

15.


   
    Стандарты информационной безопасности в банковской сфере и средства их исполнения [Текст] // Банковские технологии. - 2008. - N 3. - С. 73-75 . - ISSN 0201-7296
УДК
ББК 65.262 + 32.973-018
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система

   Вычислительная техника

   Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника

Кл.слова (ненормированные):
информационная защита -- информационная безопасность банков -- банки -- операционные риски -- devicelock -- кредитные учреждения -- системы внутреннего контроля -- защита информации -- стандарты информационной безопасности
Аннотация: О вопросах информационной безопасности в банковской сфере.


Найти похожие

16.


    Чая, В. Т. (д. э. н., академик РАЕН).
    Организация и технология проведения аудиторской проверки договоров подряда в строительных организациях [Текст] / В. Т. Чая; Р. Б. Рамазанова ; рец. В. П. Суйц // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 6. - С. 229-232 : Табл. - Библиогр.: с. 232 (7 назв. ). - Рец. Суйц В. П. на статью автора приведена в конце. . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
аудит -- планирование аудита -- аудиторский риск -- аудиторские проверки -- строительные организации -- подрядные организации -- системы внутреннего контроля
Аннотация: В работе рассматривается организация и технология проведения аудиторской проверки договоров подряда в строительных организациях. На основе анализа нормативно-правового регулирования строительства, методологии и практики бухгалтерского учета, составления и формирования финансовой бухгалтерской отчетности подрядных строительных организаций предложена Программа аудиторской проверки договоров подряда, позволяющая сформировать структуру проверки и определить действия для получения соответствующих аудиторских проверок.


Доп.точки доступа:
Рамазанова, Р. Б.; Суйц, В. П. (д. э. н., профессор) \.\

Найти похожие

17.


    Тимофеева, М.
    Финдир в проверках знает толк [Текст] / М. Тимофеева // Консультант. - 2009. - N 3. - С. 16-20
УДК
ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
   Внутрифирменное управление. Менеджмент

Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- СВК -- финансовый директор -- контрольные процедуры -- внутренний аудит -- ТМЦ -- товарно-материальные ценности -- электронный автограф
Аннотация: Риск корпоративного мошенничества и хищений в условиях кризиса. Цели и основные аспекты внедрения системы внутреннего контроля компании.


Найти похожие

18.


    Аманжолова, Бибигуль Ашкеновна (д. э. н.).
    Подходы к моделированию системы внутреннего контроля взаимосвязанных организаций [Текст] / Б. А. Аманжолова, А. В. Наумова ; рец. А. А. Шапошникова // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 2. - С. 277-285 : ил., 6 рис., 5 табл. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Шапошников А. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
   Внутрифирменное управление. Менеджмент

Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- взаимосвязанные организации -- моделирование учетной политики -- сегментный анализ
Аннотация: Авторами предлагается логика формирования систем внутреннего контроля экономических субъектов, имеющих сложную организационную структуру.


Доп.точки доступа:
Наумова, Алла Владимировна (к. э. н.)

Найти похожие

19.


    Гишиев, Руслан Джамалутдинович (аспирант).

    Внутренний аудит, как один из элементов системы внутреннего контроля коммерческого банка [Текст] / Р. Д. Гишиев ; рец. С. И. Поляковой // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 2. - С. 230-235 : 2 табл. - Библиогр.: с. 235 (20 назв. ). - Рец. Поляковой С. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
аудит -- внутренний аудит -- системы внутреннего контроля -- финансовая отчетность -- ревизия -- функции управления -- банковская деятельность
Аннотация: Наиболее действенным инструментом повышения эффективности деятельности и одним из преимуществ любой организации вне зависимости от ее организационной формы является внутренний аудит. В данной статье раскрываются теоретические аспекты внутреннего аудита, как одного из элементов системы внутреннего контроля, дана сравнительная характеристика видов внутреннего контроля.


Доп.точки доступа:
Полякова, С. И. (к. э. н., доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

20.


    Гладышев, Виталий Валентинович (аспирант).

    Контрольная среда предприятия [Текст] / В. В. Гладышев ; рец. Т. В. Шишковой // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 2. - С. 236-241 : 1 табл. - Библиогр.: с. 241 (7 назв. ). - Рец. Шишковой Т. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
финансовый аудит -- внутренний аудит -- финансовый контроль -- внутренний контроль -- системы внутреннего контроля -- оценки контрольной среды -- федеральные аудиторские стандарты
Аннотация: Статья посвящена контрольной среде в разрезе системы внутреннего контроля предприятия. Дается подробная характеристика элементов контрольной среды предприятия. Статья содержит информацию для оценки влияния факторов на контрольную среду.


Доп.точки доступа:
Шишкова, Т. В. (к. э. н., проф.) \.\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)