Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=системы внутреннего контроля<.>)
Общее количество найденных документов : 76
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Пашков, Роман (банковский юрист).
    Американский аудиторский стандарт № 5 "Аудит системы внутреннего контроля составления финансовой отчетности, проводимый совместно с аудитом финансовых ведомостей" [Текст] / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2016. - № 2. - С. 42-58 . - ISSN 1561-4476
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
американские аудиторские стандарты -- аудит финансовых ведомостей -- иностранные стандарты -- кредитные организации -- планирование аудита -- системы внутреннего контроля -- финансовая отчетность
Аннотация: Авторы статьи полагают, что представленный перевод действующего американского стандарта будет полезен сотрудникам регуляторных органов и практическим аудиторам.


Доп.точки доступа:
Юденков, Юрий (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Ильина, Ю.

    Анализ системы внутреннего контроля [Текст] / Ю. Ильина // Аудит и налогообложение. - 2005. - N 1. - С. . 37-40. - s, 2005, , rus. - RUMARS-aina05_000_001_0037_1. - Научная библиотека Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Оренбургский Государственный университет. - N 1. - С. 37-40. - aina05_000_001_0037_1, 1, 37-40
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
системы внутреннего контроля -- планирование аудита -- оценки контрольных рисков -- древа решений -- документооборот -- информационные потоки -- финансовая отчетность
Аннотация: Рассмотрены цели изучения системы внутреннего контроля аудиторами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Харисова, Фирдаус Ильясовна (доктор экономических наук).
    Аспекты внутреннего аудита в системе внутреннего контроля в условиях цифровой экономики [Текст] / Ф. И. Харисова, О. С. Ефимова ; рецензия В. Н. Нестерова // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 1. - С. 48-51 : 3 табл. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Нестерова В. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
аудитор -- внутренний аудит -- системы внутреннего контроля -- системы контроля качества -- цифровая экономика -- цифровизация -- цифровой аудит -- цифровые экосистемы
Аннотация: В статье приведены современные подходы к определению термина "цифровая экономика", рассматриваются основные препятствия для цифровой трансформации компаний. Указаны выявленные аспекты цифровой экономики, влияющие на компанию в целом и внутренний аудит: операционная деятельность, кадровая система, взаимосвязи и решения с клиентами, технологическая система. Рассмотрены функции внутреннего аудита в новых цифровых условиях, принципы внедрения системы внутреннего контроля в систему информационной стратегии управления и развития компании.


Доп.точки доступа:
Ефимова, Ольга Сергеевна (руководитель проектов); Нестеров, В. Н. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Ивашкевич, В. Б. (д-р экон. наук, проф.).

    Аудит в системе внутреннего контроля [Текст] / В. Б. Ивашкевич // Аудиторские ведомости. - 2010. - N 3. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (3 назв. ) . - ISSN 1727-8058
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- системы внутреннего контроля -- средства контроля -- риски средств контроля -- менеджмент организаций -- организации
Аннотация: Анализируются задачи, стоящие перед системой внутреннего контроля. Описываются средства контроля. Определяются место и роль аудита в системе внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

5.


    Волгина, В. П.
    Аудит годовой отчетности [Текст] / В. П. Волгина // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 2. - С. 38-46. - Библиогр.: с. 46 (7 назв.) . - ISSN 0321-0154
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
COVID-19 -- альтернативные аудиторские процедуры -- аудиторские проверки -- аудиторские процедуры -- бухгалтерская отчетность -- инвентаризация -- информационные взаимодействия -- коронавирусные инфекции -- корпоративное управление -- риски -- системы внутреннего контроля
Аннотация: Рассмотрены новые рекомендации Минфина России по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.

Ч-60


    Чикунова, Л.
    Аудиторская оценка контрольной среды экономического субъекта [Текст] / Л. Чикунова // Аудитор. - 2002. - N 7. - С. . 22-27. - s, 2002, , rus. - НБ РК (Сыктывкар). - adtr02_000_007
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- аудиторская оценка -- аудиторские проверки -- системы внутреннего контроля -- контрольная среда экономического субъекта -- экономические субъекты -- аудиторские технологии -- управление экономическим субъектом -- аудиторские услуги
Аннотация: Об аудиторской проверке в системе внутреннего контроля экономического субъекта, анализе методов управления экономическими субъектами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Белянин, М.
    Вести из регионов [Текст] / М. Белянин // Сети и системы связи. - 2005. - N 5. - С. . 15-19. - RUMARS-siss05_000_005_0015_2
УДК
ББК 32.88
Рубрики: Радиоэлектроника--Электрическая связь
Кл.слова (ненормированные):
компании -- деятельность компаний -- операторы связи -- СВК -- системы внутреннего контроля -- мультисервисные сети -- ММС -- мультимедийно-мультисервисные сети -- WI-Fi-технологии -- радиомосты -- РРС-1000
Аннотация: В данной статье дается краткая информация о деятельности российских компаний и компаний стран СНГ.


Доп.точки доступа:
Ростелеком, компания; Южная телекоммуникационная компания, компания; Борлас-СБ, компания; ИТ Энигма, компания; Оптима, компания; ДОК, компания; Волготанкер АМС, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Дивинский, Б. Д.
    Внутренний аудит в системе внутреннего контроля организации [Текст] / Б. Д. Дивинский // Финансовые и бухгалтерские консультации. - 2007. - N 5. - С. . 58-65. - RUMARS-fibk07_000_005_0058_1
УДК
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
внутренний аудит -- внутренний контроль -- ревизионные комиссии -- системы внутреннего контроля
Аннотация: Система внутреннего контроля (СВК). Внутренний аудит, его разновидности. различия форм контроля. Рекомендации по усилению СВК.


Найти похожие

9.


    Гишиев, Руслан Джамалутдинович (аспирант).

    Внутренний аудит, как один из элементов системы внутреннего контроля коммерческого банка [Текст] / Р. Д. Гишиев ; рец. С. И. Поляковой // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 2. - С. 230-235 : 2 табл. - Библиогр.: с. 235 (20 назв. ). - Рец. Поляковой С. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
аудит -- внутренний аудит -- системы внутреннего контроля -- финансовая отчетность -- ревизия -- функции управления -- банковская деятельность
Аннотация: Наиболее действенным инструментом повышения эффективности деятельности и одним из преимуществ любой организации вне зависимости от ее организационной формы является внутренний аудит. В данной статье раскрываются теоретические аспекты внутреннего аудита, как одного из элементов системы внутреннего контроля, дана сравнительная характеристика видов внутреннего контроля.


Доп.точки доступа:
Полякова, С. И. (к. э. н., доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

10.


    Попова, Анна Васильева (магистрант).
    Внутренний контроль в механизме противодействия коррупционным проявлениям [Текст] / А. В. Попова, А. Е. Суглобов ; рец. Е. И. Семеновой // Аудит и финансовый анализ. - 2018. - № 1. - С. 134-138 : 4 рис. - Библиогр.: с. 137-138 (13 назв.). - Рец. Семеновой Е. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828
УДК
ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
   Аудит

Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционный аудит -- коммерческие организации -- коррупционные схемы -- коррупция -- оценки рисков коррупции -- противодействие коррупции -- системы внутреннего контроля
Аннотация: В статье обосновывается возможность возникновения коррупционных проявлений как в государственных, так и в коммерческих организациях. Представляется интересным обоснование понятия "антикоррупционный аудит".


Доп.точки доступа:
Суглобов, Александр Евгеньевич (доктор экономических наук; профессор); Семенова, Е. И. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)