Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Авторефераты (3)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационный краткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=внутренний аудит<.>)
Общее количество найденных документов : 483
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.

Бурцев В. Использование информационной базы внутреннего аудита в деятельности органов государственного аудита/В. Бурцев // Аудит, 2003,N N 2.-С.3-11
2.

Бурцев В. Организация внутреннего аудита/В. Бурцев // Аудит и налогообложение, 2003,N N 8.-С.31-34
3.

Бурцев В. Организация внутреннего аудита/В. Бурцев // Аудит и налогообложение, 2003,N N 9.-С.29-33
4.

Петров А. Внутренний аудит расчетов с дебиторами/А. Петров // Аудитор, 2001,N N 9.-С.21-24
5.

Суханов М. Организация внутреннего аудита в коммерческом банке/М. Суханов // Аудитор, 2001,N N 12.-С.34-39
6.

Бурцев В. Стандартизация внутреннего аудита в акционерном обществе/В. Бурцев // Аудитор, 2002,N N 5.-С.44-48
7.

Хорохордин Д. Актуальные вопросы формирования системы оценки качества внутреннего аудита/Д. Хорохордин // Аудитор, 2002,N N 7.-С.40-42
8.

Веренкова А. Современная концепция организации учетного процесса/А. Веренкова // Аудитор, 2002,N N 9.-С.12-14
9.

Веренкова А. Организация службы внутреннего аудита в холдинговых компаниях/А. Веренкова // Аудитор, 2002,N N 10.-С.38-40
10.

Хасанов Б. Внутренний аудит в системе управленческого контроля/Б. Хасанов // Аудитор, 2003,N N 2.-С.42-44
11.

Хорохордин Д. Актуальные вопросы формирование системы внутреннего аудита/Д. Хорохордин // Аудитор, 2003,N N 7.-С.22-24
12.

Бурцев В. Внутренний контроль в организации/В. В. Бурцев // Аудиторские ведомости, 2002,N N 8.-С.41-50
13.

Хасанов Б. Система финансового контроля и внутренний аудит/Б.А. Хасанов // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.48-51
14.

Бархатов А. Программа внутреннего аудита в организации/А.П. Бархатов, Г.А. Епинин // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.52-60
15.

Российская Федерация. Центральный банк. О внесении изменений в Положение об организации внутреннего аудита в Центральном банке Российской Федерации // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.71
16.

Бурыкин А. Аналитическая проверка издержек обращения в процессе аудита/А. И. Бурыкин // Аудиторские ведомости, 2003,N N 11.-С.67-75
17.

Кузнецова Е. В. Компьютерная обработка данных на предприятии: определение риска средств контроля/Е. В. Кузнецова // Аудиторские ведомости, 2004,N N 2.-С.60-78
18.

Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах/Центральный банк Российской Федерации // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.63-82
19.

Рекомендации по осуществлению контроля со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной организации // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.75-76
20.

Перечень основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по которым кредитная организация должна принять внутренние документы // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.76
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)