Поисковый запрос: (<.>K=внутренний аудит<.>) |
Общее количество найденных документов : 483
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Бурцев В. Использование информационной базы внутреннего аудита в деятельности органов государственного аудита/В. Бурцев // Аудит, 2003,N N 2.-С.3-11
|
2.
| Бурцев В. Организация внутреннего аудита/В. Бурцев // Аудит и налогообложение, 2003,N N 8.-С.31-34
|
3.
| Бурцев В. Организация внутреннего аудита/В. Бурцев // Аудит и налогообложение, 2003,N N 9.-С.29-33
|
4.
| Петров А. Внутренний аудит расчетов с дебиторами/А. Петров // Аудитор, 2001,N N 9.-С.21-24
|
5.
| Суханов М. Организация внутреннего аудита в коммерческом банке/М. Суханов // Аудитор, 2001,N N 12.-С.34-39
|
6.
| Бурцев В. Стандартизация внутреннего аудита в акционерном обществе/В. Бурцев // Аудитор, 2002,N N 5.-С.44-48
|
7.
| Хорохордин Д. Актуальные вопросы формирования системы оценки качества внутреннего аудита/Д. Хорохордин // Аудитор, 2002,N N 7.-С.40-42
|
8.
| Веренкова А. Современная концепция организации учетного процесса/А. Веренкова // Аудитор, 2002,N N 9.-С.12-14
|
9.
| Веренкова А. Организация службы внутреннего аудита в холдинговых компаниях/А. Веренкова // Аудитор, 2002,N N 10.-С.38-40
|
10.
| Хасанов Б. Внутренний аудит в системе управленческого контроля/Б. Хасанов // Аудитор, 2003,N N 2.-С.42-44
|
11.
| Хорохордин Д. Актуальные вопросы формирование системы внутреннего аудита/Д. Хорохордин // Аудитор, 2003,N N 7.-С.22-24
|
12.
| Бурцев В. Внутренний контроль в организации/В. В. Бурцев // Аудиторские ведомости, 2002,N N 8.-С.41-50
|
13.
| Хасанов Б. Система финансового контроля и внутренний аудит/Б.А. Хасанов // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.48-51
|
14.
| Бархатов А. Программа внутреннего аудита в организации/А.П. Бархатов, Г.А. Епинин // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.52-60
|
15.
| Российская Федерация. Центральный банк. О внесении изменений в Положение об организации внутреннего аудита в Центральном банке Российской Федерации // Аудиторские ведомости, 2003,N N 3.-С.71
|
16.
| Бурыкин А. Аналитическая проверка издержек обращения в процессе аудита/А. И. Бурыкин // Аудиторские ведомости, 2003,N N 11.-С.67-75
|
17.
| Кузнецова Е. В. Компьютерная обработка данных на предприятии: определение риска средств контроля/Е. В. Кузнецова // Аудиторские ведомости, 2004,N N 2.-С.60-78
|
18.
| Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах/Центральный банк Российской Федерации // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.63-82
|
19.
| Рекомендации по осуществлению контроля со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной организации // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.75-76
|
20.
| Перечень основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по которым кредитная организация должна принять внутренние документы // Аудиторские ведомости, 2004,N N 3.-С.76
|
|
|